陜西省華陰市接待辦2016年部門決算說明
一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
1、擬定我市接待管理的有關(guān)配套政策,并組織實施;負(fù)責(zé)管理全市內(nèi)務(wù)和重要商務(wù)接待工作;
2、負(fù)責(zé)管理全市外事接待工作,負(fù)責(zé)承辦來我市國外官方代表團組的接待任務(wù);
3、負(fù)責(zé)全市接待工作的規(guī)范管理,積極引導(dǎo)各窗口行業(yè)做好全社會面上的各項接待服務(wù)工作;
4、承辦市委、市政府交辦的其他接待任務(wù);
5、本單位內(nèi)設(shè)綜合股、接待股;
二、2016年部門主要工作任務(wù)
嚴(yán)格按照市委、市政府工作安排,做好組織協(xié)調(diào),全面細(xì)化辦文、辦會辦事工作,全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。
三、部門基本情況
我辦屬財政全額撥款事業(yè)單位。
序 號 |
單位名稱 |
性質(zhì) |
經(jīng)費管 理方式 |
在職 人數(shù) |
退休 人數(shù) |
離休 人數(shù) |
1 |
華陰市接待辦 |
事業(yè)單位 |
財政撥款 |
11 |
0 |
0 |
四、部門資產(chǎn)占有使用情況
2016年固定資產(chǎn)232286元,其中車輛一臺價值175800元,其他固定資產(chǎn)56486元。
五、2016年部門決算說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、2016年收入總計52.1萬元。15年收入390萬元,較上年減少340萬元,減少原因未結(jié)算本年度債務(wù)。
公共預(yù)算財政撥款收入52.1萬元,為市級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款。
2、支出總計52.1萬元
基本支出52.1萬元,較上年支出減少340萬元,減少原因未結(jié)算本年度債務(wù);為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出45.3萬元,商品和服務(wù)支出3.8萬元,對個人和家庭補助支出3萬元。
六、機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況
本年度機關(guān)運行經(jīng)費3.8萬元,主要用于辦公費及機關(guān)運行,2015年度運行經(jīng)費為328萬元,2016年較2015年減少324.2萬元,主要是由于16年未結(jié)算本年度債務(wù)。
(二)財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況。
2016年度財政撥款支出52.1萬元,其中:基本支出52.1萬元。
(三)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況
2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出3.5萬元,其中,因公出國(境)費用0萬較上年無變化,公務(wù)用車運行維護費3.5萬元,較上年減少105000,公務(wù)接待費0萬元較上年減少224萬元,主要是由于16年未結(jié)算本年度債務(wù)。。
1、因公出國(境)費用支出情況
2016年度無因公出國出境,支出0萬元。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況
2016年公務(wù)用車運行維護支出3.5萬元,較上年減少105000,車輛減少。
(四)無政府性基金決算支出情況
(五)無政府采購情況。
(六)無專業(yè)性較強的名詞
附件:2016接待辦.xls