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華陰市城市客運(yùn)管理處2016年度決算公開表

陜西省華陰市城市客運(yùn)管理處

2016年部門綜合決算說明

一、????? 部門主要職責(zé)

1、??????????? 擬定全市出租汽車和城市公交行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、政策措施和管理辦法,指導(dǎo)各城鎮(zhèn)擬定行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。

2、??????????? 指導(dǎo)全市出租汽車和城市公交行業(yè)管理工作;

3、??????????? 承擔(dān)協(xié)調(diào)和處理全市出租汽車和城市公交行業(yè)重大問題和維護(hù)行業(yè)穩(wěn)定的職責(zé);

4、??????????? 承擔(dān)全市出租汽車和城市公交行業(yè)執(zhí)法活動(dòng)的監(jiān)督檢查職責(zé);

5、??????????? 負(fù)責(zé)全市出租汽車和城市公交從業(yè)人員職業(yè)技能教育培訓(xùn)工作;

6、??????????? 負(fù)責(zé)市區(qū)內(nèi)出租汽車和城市公交客運(yùn)日常監(jiān)督管理工作。

7、??????????? 承辦市交通運(yùn)輸局交辦的其它工作。

二、2016年部門主要工作任務(wù)

1、以創(chuàng)建全域旅游示范市建設(shè)為發(fā)力點(diǎn),進(jìn)一部規(guī)范城市客運(yùn)從業(yè)人員行為、舉止養(yǎng)成教育;加大培訓(xùn)教育和日常監(jiān)督力度,提升城市客運(yùn)在全域旅游示范市創(chuàng)建中的重要作用。

2、深入持久的抓好出租車打表計(jì)價(jià)收費(fèi)有力實(shí)施,推進(jìn)出租車行業(yè)消費(fèi)有據(jù)、公平公正。

3、強(qiáng)化城市客運(yùn)管理工作執(zhí)法監(jiān)督,用足法律手段,敢于亮劍執(zhí)法,保持對(duì)非法營(yíng)運(yùn)和各種違法行為的高壓打擊態(tài)勢(shì)。

4、樹立城市客運(yùn)“安全第一”理念,持久抓好行業(yè)安全預(yù)防工作,打牢安全工作基礎(chǔ);確保城市客運(yùn)行業(yè)安全運(yùn)行,服務(wù)乘客。

5、長(zhǎng)備不懈抓好華山火車站、高鐵華山北站值班備勤工作,認(rèn)真扎實(shí)管理好站場(chǎng)車輛,服務(wù)好游客,樹立城市客運(yùn)文明窗口形象。

6、抓好城市客運(yùn)管理隊(duì)伍建設(shè),確保隊(duì)伍管理制度化、嚴(yán)格化、實(shí)施零違紀(jì)。

三、? 部門基本情況序

序號(hào)

單位名稱

性質(zhì)

經(jīng)費(fèi)管理方式

在職人數(shù)

退休人數(shù)

離休人數(shù)

1

華陰市城市客運(yùn)管理處

全額財(cái)政單位

上級(jí)撥款

21

0

0

4、部門資產(chǎn)占有使用情況

4部公車,3部屬本單位所有,1部屬運(yùn)輸公司所有。

五、2016年部門決算說明

1、收支決算總體情況:本年決算收入137.52萬元,總支出137.52萬元,其中工資福利支出117.5萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.3萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)支出5.3萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出9.42萬元。比同期增加了7.4%,因?yàn)楸締挝粯I(yè)務(wù)拓展,范圍增大,比同期決算數(shù)字有所增大。

2、公共決算撥款支出明細(xì)情況:公共決算撥款137.52萬元,總支出137.52萬元,其中工資福利支出117.5萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.3萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)支出5.3萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出9.42萬元。比同期增加了7.4%,因?yàn)楸締挝贿\(yùn)輸管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)拓展,范圍增大,比同期決算數(shù)字有所增大。

3、政府性基金決算支出情況:本年無政府性基金決算支出

4、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2017年公務(wù)用車四輛。本年度決算“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.81萬元,其中公務(wù)接待費(fèi)用0.91萬元,接待批次10次,接待人數(shù)70人。公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)0.9萬元,(公務(wù)用車4輛,其中1輛從運(yùn)輸公司借調(diào))。同期比上年減少了9.5%,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)相比上年度有所減少。主要原因是近年來單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況嚴(yán)格把關(guān),加強(qiáng)支出管理,厲行節(jié)約,確保全年預(yù)算支出不突破指標(biāo),不給財(cái)政增壓力。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算5.3萬元。其中辦公費(fèi)1.0萬元,水電費(fèi)1,2萬元,差旅費(fèi)1.29萬元,公務(wù)接待0.91萬元,公務(wù)用車及維修0.9萬元。因?yàn)楸締挝贿\(yùn)輸管理業(yè)務(wù)拓展需要,范圍增大,比同期數(shù)字有所增大。

6、政府采購(gòu)情況。

2016年本單位無征服采購(gòu)決算支出

7、本單位2016年無專業(yè)名詞

附件:2016年城市客管理處決算公開表.xls.xls